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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4722-38-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4722-21-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4722-21-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENIESTAR DEFENSORIA PENAL |
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Razón Social |
Defensoría Penal Pública
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R.U.T. |
65.138.650-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 785 , piso 5° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Defensoría Penal Pública
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R.U.T. |
65.138.650-0 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 785 , piso 5° |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
109529,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 785 , piso 5° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2009 |
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Proveedor |
95520103 |
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Razón Social |
VICTOR CESPEDES ORTIZ
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R.U.T. |
9.552.010-3 |
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Sucursal |
95520103 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | atencion de almuerzo y once para 50 personas adultos y niños refrigerios libre | |
$ 492.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 492.437
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$ 492.437
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | coctail para 25 personas | |
$ 84.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.034
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$ 84.034
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Total Neto
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$ 576.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.529
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$ 686.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.