Orden de Compra. Nº4723-4-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4723-42-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Teno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4723-4-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4723-42-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4723-42-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 288
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación Artruro Prat N° 298
Comuna Teno
Impuesto 505795,2
Dirección de Envío de la Factura Artruro Prat N° 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio
Razón Social sergio reyes valdivia
R.U.T. 13.126.176-4
Sucursal sergio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadMAYORES ANTECEDENTES FAVOR VER BASES EN ANEXO ADJUNTO.  $ 2.662.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662.080 $ 2.662.080
Total Neto $ 2.662.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 505.795
TOTAL OC $ 3.167.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.