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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4725-9-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENIMIENTO BASICO DE EQUIPOS MEDICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4725-28-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO 747 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
390869,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO 747 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEHMIAS STUDER INOSTROZA |
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Razón Social |
NEHMIAS STUDER INOSTROZA
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R.U.T. |
6.276.791-k |
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Sucursal |
NEHMIAS STUDER INOSTROZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Mantención Preventiva de equipos Hospital de Lonquimay, Según Anexo 7
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$ 532.047,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.047
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$ 532.047
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| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Mantención Preventiva de equipos Hospital de Curacautín, Según Anexo 7
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$ 484.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 484.760
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$ 484.760
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| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Mantención Preventiva de equipos Hospital de Purén, Según Anexo 7
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$ 540.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.340
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$ 540.340
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| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Mantención Preventiva de equipos Hospital de Collipulli, Según Anexo 7
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$ 500.061,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.061
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$ 500.061
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Total Neto
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$ 2.057.208
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 390.870
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$ 2.448.078
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.