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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-1496-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-17-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4726-17-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
0,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
venegasehijo |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VENEGAS VASQUEZ
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R.U.T. |
3.790.764-2 |
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Sucursal |
venegasehijo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | CONCESION KIOSCO ARTICULOS DE LIBRERIA | |
UF 4,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 4,0000
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UF 4,0000
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Total Neto
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UF 4,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 0,7600
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UF 4,7600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.