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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-1606-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DEFDER MES DE SEPTIEMBRE DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4726-44-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
143863,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
SODEXHO CHILE S A
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R.U.T. |
94.623.000-6 |
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Sucursal |
Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Concesionarios de casino de comida | 276 | Unidad | DESAYUNO Y ONCE FUNCIONARIOS DEL CAMPUS DEFDER, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. | DESAYUNO Y ONCE FUNCIONARIOS DEL CAMPUS DEFDER, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. |
$ 382,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.432
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$ 105.432
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| Concesionarios de casino de comida | 438 | Unidad | ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS DE CAMPUS DEFDER, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. | ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS DE CAMPUS DEFDER, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. |
$ 1.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 651.744
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$ 651.744
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Total Neto
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$ 757.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.863
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$ 901.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.