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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-1635-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de cafetería Proyecto Ed. Continua |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Banqueteria Y Eventos Piedrazul |
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Razón Social |
CAROLINA ALEJANDRA SITJA ESCALA
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R.U.T. |
21.103.461-0 |
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Sucursal |
Banqueteria Y Eventos Piedrazul |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 400 | Unidad | servicio de cafetería los día 18 y 19 de agosto para 200 personas | servicio de cafetería en Puerto Montt los días 18 y 19 de agosto en sesiones para 200 personas |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.