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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-250-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-23-R109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4726-23-R109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
16387,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
articulos deportivos 100%deportes |
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Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA
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R.U.T. |
11.752.489-2 |
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Sucursal |
articulos deportivos 100%deportes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161608
| Pelotas de voleibol | 15 | Unidad | balones de voleivol molten | |
$ 5.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.750
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$ 78.750
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49201512
| Cuerdas para saltar | 15 | Unidad | cuerdas de 1.5 mtrs para saltar | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.500
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$ 7.500
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Total Neto
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$ 86.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.388
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$ 102.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.