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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-35-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO DE OBRAS REPARACIÓN CUBIERTAS 4726-1-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4726-1-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
8155740,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cubiertas Santiago |
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Razón Social |
CUBIERTAS SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
77.026.385-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cubiertas Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | Aumento de obras y obras extraordinarias obra "REPARACIÓN DE CUBIERTAS EDIFICIOS CAMPUS MACUL DE LA UMCE." ID N°4726-1-LR24. | Aumento de obras y obras extraordinarias obra "REPARACIÓN DE CUBIERTAS EDIFICIOS CAMPUS MACUL DE LA UMCE." ID N°4726-1-LR24. |
$ 42.924.949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.924.949
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$ 42.924.949
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Total Neto
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$ 42.924.949
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.155.740
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$ 51.080.689
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.