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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-480-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-64-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4726-64-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
82051,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2009 |
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Proveedor |
Deira Computación y Servicios Ltda. |
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Razón Social |
DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA
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R.U.T. |
78.198.200-8 |
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Sucursal |
Deira Computación y Servicios Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | COMPUTADOR CORE DOS DUO E5200;MEMORIA RAM 3GB kingston o superior;DISCO DURO sata 750GB 7200RPM 32MB o superior;PANTALLA LCD LG MODL M237WA O SUPERIOR 23.3";TECLADO;MOUSE OPTICO INAL. o SUPERIOR;RED 10/100 BASET; Grab.de DVDW 22X O SUPERIOR; FREE DOS | |
$ 431.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.850
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$ 431.850
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Total Neto
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$ 431.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.052
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$ 513.902
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.