Orden de Compra. Nº4731-400-SE11 "100 COLACIONES USUARIOS PRODESAL PITRACO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cholchol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4731-400-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2011
Nombre de la Orden de Compra 100 COLACIONES USUARIOS PRODESAL PITRACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Pinto S/N
Comuna Chol Chol
Impuesto 15964,75
Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Central
Razón Social ANA DEL CARMEN TORRES TORRES
R.U.T. 7.371.753-1
Sucursal La Central
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1Global100 COLACIONES CONSISTENTES EN GALLETAS, SANDWICH, JUGOS, YOGURTH, Y SERVILLETAS. SEGUN COTIZACION N| 63  $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
Total Neto $ 84.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.965
TOTAL OC $ 99.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.