Orden de Compra. Nº4732-327-AG25 "Contratación del Servicio de Traslado para Actividades Programáticas del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Grupo Folclórico "Entre Rios y Piedras" y Alumnos del Liceo Municipal de Codegua."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4732-327-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Contratación del Servicio de Traslado para Actividades Programáticas del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Grupo Folclórico "Entre Rios y Piedras" y Alumnos del Liceo Municipal de Codegua.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Transporte Jiménez Hermanos Ltda.
Razón Social Sociedad de Transporte Jimenez Hermanos Ltda.
R.U.T. 76.036.979-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Transporte Jiménez Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses3UnidadTodos los productos y/o servicios, cantidades y especificaciones técnicas en bases administrativas y técnicas adjuntas. Se adjunta: Anexo pacto de integridad. Declaración jurada de probidad. Anexo declaración jurada sobre vínculos de parentesco documentos que deben ser completados por el proveedor y adjuntados a la cotización, de no ser así su oferta quedara inadmisible. Proveedor deberá ofertar todos los productos y/o servicios solicitados Entrega se debe realizar con guía de despacho   $ 233.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.002 $ 700.002
Total Neto $ 700.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 700.002

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.