Orden de Compra. Nº4732-355-AG25 " Adquisición de materiales de ferretería para mejoramientos de áreas verdes, bienes nacionales de uso publico y ampliación de dependencias municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4732-355-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para mejoramientos de áreas verdes, bienes nacionales de uso publico y ampliación de dependencias municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 1110256,26
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPRESS.CL
Razón Social FERREXPRESS SPA
R.U.T. 77.356.106-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPRESS.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1UnidadTodos los productos y/o servicios, cantidades y especificaciones técnicas en bases administrativas y técnicas adjuntas. Se adjunta: Anexo pacto de integridad. Declaración jurada de probidad. Anexo declaración jurada sobre vínculos de parentesco documentos que deben ser completados por el proveedor y adjuntados a la cotización, de no ser así su oferta quedara inadmisible. Proveedor deberá ofertar todos los productos y/o servicios solicitados Entrega se debe realizar con guía de despacho  $ 5.843.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.843.454 $ 5.843.454
Total Neto $ 5.843.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.110.256
TOTAL OC $ 6.953.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.