Orden de Compra. Nº4733-101-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-16-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-101-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 18-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-16-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4733-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 15647,26
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tresaviones
Razón Social TRES AVIONES CARGO COURIER LIMITADA
R.U.T. 76.064.377-7
Sucursal tresaviones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla2UnidadMalla RachelMalla raschel de 65% 2.10x100 en color verde, esta se entrega en sus instalaciones sin costo. $ 41.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.354 $ 82.354
Total Neto $ 82.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.647
TOTAL OC $ 98.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.