Orden de Compra. Nº
4733-150-CM14
"
Materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4733-150-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T.
69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T.
69.253.300-3
Dirección de Facturación
Avda. Aeropuerto S/N
Comuna
Las Guaitecas
Impuesto
2827,58
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2014
Título
Descripción
Despachar a domicilio
Despachar a domicilio de don Mario Gonzalez, los ulmos 146, Techo para todos, Puerto Montt.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel
10
(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711
(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma
10
(33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 35471
(33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 ; Código: ;Región : X
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460
$ 460
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar
3
(228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228102
(228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.437
$ 1.437
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar
1
(228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES 228118
(228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 1.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.327
$ 1.327
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar
3
(228149) SOBRE GRAPHICMAIL 1/4 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES 228149
(228149) SOBRE GRAPHICMAIL 1/4 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : X
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.914
$ 1.914
44121705
2239-24-LP09
Portaminas
6
(235939) MINAS ISOFIT 0,5 mm HB 235939
(235939) MINAS ISOFIT 0,5 mm HB ; Código: ;Región : X
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 528
$ 528
44121605
2239-24-LP09
Dispensador de Cinta
1
(662858) DISPENSADOR 3M NOTAS POP-UP UNIDAD 659195
(662858) DISPENSADOR 3M NOTAS POP-UP UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 2.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.894
$ 2.894
44121605
2239-24-LP09
Dispensador de Cinta
2
(735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 735816
(735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: ;Región : X
$ 2.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.822
$ 4.822
Total Neto
$ 14.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.828
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 17.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.