Orden de Compra. Nº4733-150-CM14 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-150-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 2827,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2014
TítuloDescripción
Despachar a domicilio
Despachar a domicilio de don Mario Gonzalez, los ulmos 146, Techo para todos, Puerto Montt.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel10 (14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma10 (33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 35471(33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 ; Código: ;Región : X $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar3 (228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228102(228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar1 (228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES 228118(228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327 $ 1.327
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar3 (228149) SOBRE GRAPHICMAIL 1/4 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES 228149(228149) SOBRE GRAPHICMAIL 1/4 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.914
44121705
2239-24-LP09
Portaminas6 (235939) MINAS ISOFIT 0,5 mm HB 235939(235939) MINAS ISOFIT 0,5 mm HB ; Código: ;Región : X $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528 $ 528
44121605
2239-24-LP09
Dispensador de Cinta1 (662858) DISPENSADOR 3M NOTAS POP-UP UNIDAD 659195(662858) DISPENSADOR 3M NOTAS POP-UP UNIDAD; Código: ;Región : X $ 2.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.894 $ 2.894
44121605
2239-24-LP09
Dispensador de Cinta2 (735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 735816(735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.822 $ 4.822
Total Neto $ 14.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.828
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.