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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-200-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-242-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
39896,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2024 |
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Proveedor |
LIBRERIA MANANTIAL |
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Razón Social |
MIRIAM DEL CARMEN DÍAZ ANTIÑANCO
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R.U.T. |
9.167.007-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA MANANTIAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 200 | Unidad | Sobres tamaño oficio | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.600
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 8 | Unidad | Taco Notas Adhesivas Unicolor 7,6 cm. | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.368
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$ 4.368
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55121616
| Banderitas autoadhesivas | 10 | Unidad | Banderitas autoadhesivas | |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.520
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$ 12.520
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14111525
| Papel multiuso | 24 | Unidad | Resma de hojas de oficio | |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.088
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$ 131.088
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Caja | lapicera azul (caja) | |
$ 11.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.597
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$ 11.597
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Total Neto
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$ 193.173
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 16.806
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IVA 19 %
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$ 39.896
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$ 249.875
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.