Orden de Compra. Nº4733-202-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-205-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-202-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-205-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102999019 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Puerto Montt
Impuesto 25619,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arriservi
Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA
R.U.T. 76.313.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arriservi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2CajaTORNILLOS DE 3"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31161502
Tornillos de anclaje1CajaAUTOPERFORANTE DE FIERRO 3"  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
30103603
Madera de encuadre10UnidadTABLAS DE 1X4  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
30103603
Madera de encuadre30UnidadPALOS DE 2X3  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
31162003
Clavos de acabado6kilogramoCLAVOS DE 4"  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
60124403
Alambre de aluminio30Metro LinealALAMBRE DULCE  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 134.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.620
TOTAL OC $ 160.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.