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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-205-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-195-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
31532,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
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Proveedor |
UNIFORMES |
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Razón Social |
UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS UNITEX SPA
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R.U.T. |
77.856.915-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIFORMES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | POLERA HOMBRE COLOR NEGRO TALLA L, SEGUN ESPACIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.990
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$ 19.990
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46181517
| Trajes aislados o para flotar en el agua | 1 | Unidad | CAPA DE AGUA TALLA L | |
$ 34.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.990
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$ 34.990
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53121603
| Mochilas | 1 | Unidad | MOCHILA REPELENTE AL AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 50.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.990
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$ 50.990
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | BOTOTOS IMPERMEABLES TALLA 41 HOMBRE | |
$ 59.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.990
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$ 59.990
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Total Neto
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$ 165.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.532
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$ 197.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.