Orden de Compra. Nº4733-217-SE07 "transportes de pasajeros"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-217-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra transportes de pasajeros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas dos pasajes tramo melinka-chacabuco,dia 02.01.2008.- RONY SAAVEDRA CARDENAS. RUT:16.151.841-7.- JAIME CARDENAS CHIGUAY. RUT:154.306.265-K.-
Proveniente de Licitación 4733-22-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Naviera Austral S.A.
R.U.T. 99.597.800-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111508
Transbordadores de pasajeros o vehículos2UnidadTransbordadores de pasajeros o vehículos  $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
Total Neto $ 24.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 24.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.