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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-218-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Flete de materiales para Espacios Públicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Aeropuerto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
223529,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
placencia |
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Razón Social |
JUAN CARLOS PLACENCIA SAAVEDRA
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R.U.T. |
13.376.849-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
placencia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | transporte de materiales adquiridos para el proyecto "mejoramiento y reparación de espacios públicos, melinka" | |
$ 1.176.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176.471
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$ 1.176.471
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Total Neto
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$ 1.176.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.529
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$ 1.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.