Orden de Compra. Nº4733-222-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-14-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-222-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-14-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4733-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Guaitecas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004044 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se cancelara correspondiente a estado de avance por cada estado de pago, efectivo a carta Gantt.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 8930807,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalo Javier
Razón Social GONZALO JAVIER DEL VALLE COLI
R.U.T. 19.365.935-7
Sucursal Gonzalo Javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMejoramiento Multicancha Estero Alvarez, proyecto PMUConstruccion con una superficie de 890 m2, comprende la instalacion de faenas, pintura, arcos de baby fultbol y tableros de basquetbol, en revestimiento interior se realizara la fijacion malla biscoho tubular, malla galvanizada, en revestimiento exterior $ 47.004.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.004.250 $ 47.004.250
Total Neto $ 47.004.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.930.808
TOTAL OC $ 55.935.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.