Orden de Compra. Nº4733-239-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-36-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-239-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-36-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4733-36-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 24012,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2010
TítuloDescripción
ENVIO (IMPORTANTE)

DESDE 4733-36-L110, se solicita enviar los productos a la direccion CALLE JUAN JOSE MIRA # 993 TRANSPORTES LA QUILLOTANA, PUERTO MONTT. A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS, TEL: 065-271570.-

 

GRACIAS

DESDE 4733-36-L110, se solicita enviar los productos a la direccion CALLE JUAN JOSE MIRA # 993 TRANSPORTES LA QUILLOTANA, PUERTO MONTT. A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS, TEL: 065-271570.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad sport trade ltda.
Razón Social SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA
R.U.T. 77.970.930-2
Sucursal sociedad sport trade ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA CHICA, PARA UTILIZAR CON PLUMON.  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2UnidadTARJETAS AMARILLAS PARA ARBITRO DE FUTBOL.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2UnidadTARJETAS ROJAS PARA ARBITRO DE FUTBOL.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
49161526
Material de entrenamiento de fútbol2UnidadARCOS MINI DE FUTBOL, DESARMABLES Y DE EXCELENTE CALIDAD.  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
49161505
Balones de fútbol7UnidadBALONES DE FUTBOL, ADIDAS O EQUIVALENTE.  $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.130 $ 88.130
Total Neto $ 126.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.012
TOTAL OC $ 150.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.