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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-295-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-348-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
39896,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-12-2024 |
| Av. Alto Bonito N°1501, población bosquemar, Puerto Montt | |
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Proveedor |
FERRETOOLS SPA |
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Razón Social |
Comercializadora de artículos ferreteros Osorio
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R.U.T. |
76.434.473-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETOOLS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10141608
| Arneses o accesorios | 1 | Unidad | ARNÉS COBRA 3000 (ADP) MULTITALLA | |
$ 139.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.990
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$ 139.990
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | Zapato De Seguridad caña media (antideslizante y dieléctrico) Número 44 | |
$ 69.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.990
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$ 69.990
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Total Neto
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$ 209.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.896
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$ 249.876
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.