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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-320-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud nro 219 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
20900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2018 |
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Proveedor |
AreasVerdesyMantencion |
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Razón Social |
DOMINGO BENARDINO PUINAO HARO
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R.U.T. |
10.013.713-5 |
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Sucursal |
AreasVerdesyMantencion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad no definida | Transporte de carga desde la ciudad de Puerto Montt a Melinka con cargo al Proyecto Reposición de colectores de aguas lluvias. | |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900
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$ 130.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.