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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4733-44-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Guaitecas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Aeropuerto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
210672 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEUMASTOCK |
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Razón Social |
COMERCIAL NEUMASTOCK SPA
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R.U.T. |
76.427.712-0 |
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Sucursal |
NEUMASTOCK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504 2239-22-LR15
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 8 | | (1345008 )NEUMATICO VEHÍCULO PESADO ADVANCE GL909A FAENA 11R22.5 UNIDAD 1371254 | (1345008) NEUMATICO VEHÍCULO PESADO ADVANCE GL909A FAENA 11R22.5 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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Total Neto
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$ 1.120.000
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Descuento
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$ 11.200
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.672
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.319.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.