Orden de Compra. Nº4733-73-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-6-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-73-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-6-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4733-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 70036,85
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ALEJANDRO ALVARADO OYARZO
Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO ALVARADO OYARZO
R.U.T. 13.408.636-k
Sucursal CRISTIAN ALEJANDRO ALVARADO OYARZO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111511
Papel de escribir30UnidadRESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DE BUENA CALIDAD.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, DE BUENA CALIDAD.-  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadCAJAS DE LAPICES GEL PILOT O EQUIVALENTE, COLOR AZUL.-  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadCAJAS DE LAPICES GEL PILOT COLOR NEGRO.-   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadCAJA DE LAPICES CORRECTOR LIQUID PAPER O EQUIVALENTE.  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
44122011
Carpetas para archivos30UnidadSEPARADORES DE DIFERENTES COLORES.-  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS DE DIFERENTES COLORES.-   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44122103
Corchetes10UnidadCAJAS DE CORCHETES 26/6, DE BUENA CALIDAD.-  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44122106
Chinches y tachuelas2UnidadCAJAS DE CHINCHES.-   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadFRASCOS DE ENDULZANTE DAILY GOTAS SIN SUCRALOSA COLOR AMARILLO, O EQUIVALENTE  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
50201709
Café instantáneo5UnidadTARROS NESCAFE TRADICION.- GRANDES  $ 3.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.155 $ 16.155
50201713
Bolsitas de te5UnidadCAJAS DE TÉ DE 20 UNIDADES, MARCA LIPTON O EQUIVALENTE.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo5UnidadBLOCK DE APUNTES DE OFICINA, CARTA SUPERCLASS RHEIN O EQUIVALENTE.   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
Total Neto $ 368.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.037
TOTAL OC $ 438.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.