Orden de Compra. Nº4733-89-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-3-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-89-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-3-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4733-3-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Guaitecas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 9577051,84
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalo Javier
Razón Social GONZALO JAVIER DEL VALLE COLI
R.U.T. 19.365.935-7
Sucursal Gonzalo Javier
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable1Unidadconstrucción senderos, sector antenas, Comuna de Guaitecas, obra ejecutadas en estructura de madera de pino de IPV 2x8", pino ranurado en revestimientos de piso, dados de hormigón en sus fundaciones y barandas de madera.Se realizara según documentos adjuntos en licitación. Orden de compra correspondiente a la licitación 4733-3-LP21. $ 50.405.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.405.536 $ 50.405.536
Total Neto $ 50.405.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.577.052
TOTAL OC $ 59.982.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.