Orden de Compra. Nº4734-319-SE22 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4734-319-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-153-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Pinto S/N
Comuna Chol Chol
Impuesto 177163,03
Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADA TATA^S
Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
R.U.T. 7.397.116-0
Sucursal SUPERMERCADA TATA^S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1PackCOMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIOCOMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA Y ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIO $ 932.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.437 $ 932.437
Total Neto $ 932.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.163
TOTAL OC $ 1.109.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.