Orden de Compra. Nº
4735-143-SE23
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Alimentos para taller de servicio de urgencia
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4735-143-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para taller de servicio de urgencia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4993-110-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T.
69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Pinto 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 068 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T.
69.265.000-k
Dirección de Facturación
Pinto 552
Comuna
Chol Chol
Impuesto
9539,91691
Dirección de Envío de la Factura
Pinto 552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADA TATA^S
Razón Social
PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
R.U.T.
7.397.116-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADA TATA^S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
2
Bolsa
Bolsa cucharas plásticas de 50 unidades
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
Jugo Nectar de 1,5 litros "Watts" o equivalente
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.076
50201710
Té de hierbas
1
Caja
ESTIMULANTES- Té tradicional en bolsitas, caja de 100 bolsitas
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50201706
Café
1
Tarro
ESTIMULANTES - Café "Nescafe" o equivalente tarro 170 grs
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Kit
Vasos Termicos de Plumavit termicos , tamaño mediano Bolsa de 25 unidades
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.604
$ 12.605
52121602
Servilletas
2
Paquete
Servilleta Mesa de 1 hoja "Elite" o Equivalente, 33x33 de 200 unidades
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
PRODUCTO DE CONFITERIA - Galleta 400 grs SURTIDA o su equivalente
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.790
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
PRODUCTO DE CONFITERIA-Galletas de Mantequilla 140 grs.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
PRODUCTO DE CONFITERIA-Galletas "Din Don" o Equivalente de 115 grs
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
PRODUCTO DE CONFITERIA-Galletas "Triton" o equivalente de 126 grs.
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
PRODUCTO DE CONFITERIA-Galletas "Nick" o Equivalente de 71 grs
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
Total Neto
$ 50.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.540
TOTAL OC
$ 59.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.