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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4735-19-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4993-63-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cholchol
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R.U.T. |
69.265.000-k |
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Dirección de Facturación |
Pinto 552 |
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Comuna |
Chol Chol
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Impuesto |
234552,60169593 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pinto 552 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-03-2021 |
| DESPACHO | SE SOLICITA ENTREGAR EN ANIBAL PINTO N°552 CHOLCHOL |
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Proveedor |
SUPERMERCADA TATA^S |
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Razón Social |
PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
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R.U.T. |
7.397.116-0 |
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Sucursal |
SUPERMERCADA TATA^S |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121812
| Raspadores de limpieza | 3 | Bidón | ABRILLANTADOR DE PISOS CAREFREE DE DIVERSEY EN PRESENTACION DE 18.9 LTS | |
$ 205.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.622
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$ 617.622
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24112601
| Jarros | 10 | Unidad | ROCEADORES | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.890
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$ 26.891
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47131613
| Sujeción para la escoba o la fregona | 10 | Unidad | ESCOBILLON | |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.490
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$ 18.487
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12161902
| Detergentes surfactantes | 30 | Unidad | CIF CREMA | |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.160
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$ 50.168
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12191501
| Solventes aromáticos | 183 | Frasco | DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL | |
$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 521.367
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$ 521.319
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Total Neto
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$ 1.234.487
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.553
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$ 1.469.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.