Orden de Compra. Nº4735-19-SE21 "ADQUISICION INSUMOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cholchol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4735-19-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-63-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Pinto 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Pinto 552
Comuna Chol Chol
Impuesto 234552,60169593
Dirección de Envío de la Factura Pinto 552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2021
TítuloDescripción
DESPACHOSE SOLICITA ENTREGAR EN ANIBAL PINTO N°552 CHOLCHOL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADA TATA^S
Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
R.U.T. 7.397.116-0
Sucursal SUPERMERCADA TATA^S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza3BidónABRILLANTADOR DE PISOS CAREFREE DE DIVERSEY EN PRESENTACION DE 18.9 LTS  $ 205.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.622 $ 617.622
24112601
Jarros10UnidadROCEADORES  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona10UnidadESCOBILLON  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCIF CREMA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.168
12191501
Solventes aromáticos183FrascoDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.367 $ 521.319
Total Neto $ 1.234.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.553
TOTAL OC $ 1.469.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.