Orden de Compra. Nº
4735-255-SE23
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Materiales de librería PRAPS EEAA
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4735-255-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de librería PRAPS EEAA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4734-35-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T.
69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Pinto 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T.
69.265.000-k
Dirección de Facturación
Pinto 552
Comuna
Chol Chol
Impuesto
21896,30129
Dirección de Envío de la Factura
Pinto 552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADA TATA^S
Razón Social
PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
R.U.T.
7.397.116-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADA TATA^S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121702
Astillas de madera
2
Bolsa
BOLSA BROCHETA DE MADERA DE 100 UNIDADES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
27112904
Pistola de resina
2
Bolsa
BOLSA SILICONA EN BARRA DE 20 UNIDADES C/U
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
14111525
Papel multiuso
1
Caja
CAJA DE 120 UNIDADES DE OPALINA DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA
$ 23.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.193
$ 23.193
24112501
Cartones acanalados ranurados
10
Unidad
CARTON PIEDRA 77X22. CM REFERENCIAL
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.647
60123001
Figuras de goma Eva
20
Unidad
GOMA EVA EN PLIEGO CON GLITTER POR UNIDAD DE COLORES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LAPIZ PASTEL 12 COLORES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
27112904
Pistola de resina
2
Unidad
PISTOLA PARA SILICONA
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.564
$ 9.563
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
2
Unidad
CUADERNO MATEMATICA 100 HOJAS UNIVERSITARIO CON ESPIRALES
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
14111610
Cartulina
18
Pliego
PLIEGO CARTULINA DE COLORES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Resma
RESMA HOJA TAMAÑO CARTA
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.429
Total Neto
$ 115.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.896
TOTAL OC
$ 137.140
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.