Orden de Compra. Nº4735-255-SE23 "Materiales de librería PRAPS EEAA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4735-255-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de librería PRAPS EEAA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4734-35-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Pinto 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Pinto 552
Comuna Chol Chol
Impuesto 21896,30129
Dirección de Envío de la Factura Pinto 552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADA TATA^S
Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
R.U.T. 7.397.116-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADA TATA^S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera2BolsaBOLSA BROCHETA DE MADERA DE 100 UNIDADES  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
27112904
Pistola de resina2BolsaBOLSA SILICONA EN BARRA DE 20 UNIDADES C/U  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
14111525
Papel multiuso1CajaCAJA DE 120 UNIDADES DE OPALINA DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA  $ 23.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.193 $ 23.193
24112501
Cartones acanalados ranurados10UnidadCARTON PIEDRA 77X22. CM REFERENCIAL  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadGOMA EVA EN PLIEGO CON GLITTER POR UNIDAD DE COLORES  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTEL 12 COLORES  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA PARA SILICONA  $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.563
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo2UnidadCUADERNO MATEMATICA 100 HOJAS UNIVERSITARIO CON ESPIRALES  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
14111610
Cartulina18PliegoPLIEGO CARTULINA DE COLORES  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaRESMA HOJA TAMAÑO CARTA  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.429
Total Neto $ 115.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.896
TOTAL OC $ 137.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.