Orden de Compra. Nº4735-53-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4735-12-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4735-53-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4735-12-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4735-12-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Pinto 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ENTREGA SERVICIO MENSUAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Pinto 552
Comuna Chol Chol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pinto 552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2022
TítuloDescripción
ENTREGA DEL SERVICIOCOORDINAR ENTREGA CON DIRECCION CESFAM.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes del Prado
Razón Social TRANSPORTES DEL PRADO SPA
R.U.T. 77.266.014-6
Sucursal Transportes del Prado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadSERVICIO ARRIENDO 1 CAMIONETA DOBLE CABINA, 4X4 CON CONDUCTOR POR 75 DIAS, SEGUN BASES.SE OFRECE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, AÑO 2022, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE, SEGUN BASES Y SEGUN ANEXOS, PARA EJECUTAR PROGRAMA COVID19. VALOR DIA 60.000.- DISPONIBILIDAD INMEDIATA - 1 DIA. SERVICIO EXENTO DE IVA. $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000
Total Neto $ 4.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.