Orden de Compra. Nº4735-63-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4735-10-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4735-63-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4735-10-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4735-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Pinto 552
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 031 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Pinto 552
Comuna Chol Chol
Impuesto 6921063,12
Dirección de Envío de la Factura Pinto 552
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA NOVENAINCO
Razón Social CONSTRUCTORA NOVENA INCO SPA
R.U.T. 77.300.865-5
Sucursal CONSTRUCTORA NOVENAINCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111503
Buques de carga o de contenedores1GlobalInstalación e implementación de box clínicos modulares en el CGR, comuna de CholChol, según Bases Administrativas y Especificaciones técnicas adjuntasInstalacion de box clinicos modulares en el CGR Cholchol, tres container de 6x2,5 mts, empotrados en dados de fundación, con aislación termica, revestimientos en muros y pisos, tabique divisorio, puertas y ventanas, pinturas, con lavamanos en cada Box, ai $ 36.426.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.426.648 $ 36.426.648
Total Neto $ 36.426.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.921.063
TOTAL OC $ 43.347.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.