Orden de Compra. Nº4736-2-SE18 "Compra de materiales para ampliación de oficina de Administración y Finanzas."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4736-2-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para ampliación de oficina de Administración y Finanzas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4736-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 42801,68
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN
R.U.T. 76.147.346-8
Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121511
Pasta para montaje1Galón Pasta muro interior. $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
11101506
Yeso1Unidad Saco de yeso 5kg. $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
27111704
Enchufes1Unidad Enchufe triple. $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
11121604
Madera de coníferas5Unidad Medias cañas. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
11121604
Madera de coníferas15Unidad Pino cepillado 2x2. $ 5.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.775 $ 83.775
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad Equipo fluorescente doble. $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31191501
Papeles de lija2Unidad Lija de 80 para madera. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
30102903
Pilares de metal8Unidad Pilares 3mt 9.2mm de espesor. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424
30102903
Pilares de metal7Unidad Cadenas 4,6mt 9,2mm de espesor. $ 9.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.709 $ 65.709
Total Neto $ 225.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.802
TOTAL OC $ 268.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.