Orden de Compra. Nº4736-218-SE18 "Compra de materiales para mantención en espacios públicos."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4736-218-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para mantención en espacios públicos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4736-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 67608,84
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN
R.U.T. 76.147.346-8
Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal5Unidad Polin 4x5 Mts. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
11121611
Tablero de partículas4Unidad Terciado estructural 1.22 x 2.44 x 9.6 MM. $ 11.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.052 $ 46.052
11121610
Maderas duras18Unidad Liston 2x2. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632
11121610
Maderas duras2Unidad Liston 1x2. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
11162111
Malla2Unidad Malla acma cerco 1.85 x 5mm. $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.530 $ 43.530
31211904
Brochas1Unidad Brocha 2 1/2. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
30111601
Cemento2Unidad Cemento bio bio saco. $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.882 $ 7.882
11101712
Aleación ferrosa2Unidad Perfil cuadrado 50x50x3 $ 18.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.564 $ 37.564
31161601
Pernos de anclaje54Unidad Pernos coche 5/16" x 4 1/2" $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.876 $ 15.876
31161701
Tuercas de anclaje54Unidad tuerca 5/16. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
31161801
Golillas de seguridad26Unidad Golillas 5/16 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884 $ 884
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad Barniz tricolor caoba 40gl x5 m2. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.724 $ 46.724
31161601
Pernos de anclaje10Unidad Perno de anclaje 1/2" x 3 3/4". $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31162003
Clavos de acabado1kilogramo Clavos 3". $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
11111611
Grava1Metro Cúbico Gravilla. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681
11111701
Arena silícea1Metro Cúbico Arena gruesa. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681
Total Neto $ 355.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.609
TOTAL OC $ 423.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.