Orden de Compra. Nº4736-22-SE18 "Compra de productos de aseo para Centros Estacionales 2018."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4736-22-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de productos de aseo para Centros Estacionales 2018.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4736-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casagamovi
Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA
R.U.T. 9.187.715-5
Sucursal casagamovi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel4Unidad Servilleta de papel 300 unidades. $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
24111503
Bolsas de plástico10Unidad Bolsa de basura 70x90. $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
47131502
Paños de limpieza2Unidad Trapero simple 50x70. $ 2.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736 $ 4.736
47131615
Escobillones2Unidad Escobillón. $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.546 $ 3.546
53131608
Jabones4Unidad Jabón de manzana miel 1lt. $ 2.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.996 $ 8.996
47131611
Palas para basura1Unidad Pala negra con mango largo. $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892 $ 1.892
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad Cloro 2lt $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131810
Productos para lavar platos1Unidad Lavaloza 1lt. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
12191501
Solventes aromáticos4Unidad Desodorante ambiental 360ml. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
12191501
Solventes aromáticos4Unidad Insecticida 360ml. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
14111704
Papel higiénico8Unidad Papel higiénico pack 8 unidades. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.720 $ 28.720
53131626
Limpiador higiénico para las manos8Unidad Toalla absorbente de papel pack 2 unidades. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 113.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 113.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.