Orden de Compra. Nº4736-492-SE19 "Compra de alimentos para colaciones de RR.HH Programa FIADI 2019."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4736-492-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de alimentos para colaciones de RR.HH Programa FIADI 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4736-31-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 23498,25
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FREDDY ALEXIS
Razón Social DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI
R.U.T. 76.340.497-8
Sucursal FREDDY ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3Unidad Toalla nova. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
50131701
Leche o productos de mantequilla10Unidad Leche $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad Endulzante. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
50201711
Té instantáneo1Unidad Té. $ 3.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.895 $ 3.895
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5Unidad Vasos té o café. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
50221202
Cereales en barra20Unidad Cereales. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramo Azúcar. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
50101634
Fruta fresca30Unidad Frutas de estación. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50181903
Galletas simples saladas10Unidad Galletón de avena. $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
50101634
Fruta fresca5Unidad Ensalada de fruta. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad Jugos néctar. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
50202310
Agua mineral40Unidad Agua mineral. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 123.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.498
TOTAL OC $ 147.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.