|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4736-499-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de alimentos para actividad Folclore en la Ruta del Libertador, Programa Cultura. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4736-31-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Codegua
|
|
R.U.T. |
69.080.400-K |
|
Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
|
Comuna |
Codegua
|
|
Impuesto |
7980 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
FREDDY ALEXIS |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI
|
|
R.U.T. |
76.340.497-8 |
|
Sucursal |
FREDDY ALEXIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 60 | Unidad | | Galletas individuales costa (o equivalente). 40grs. |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 60 | Unidad | | Jugo variedades watts (o equivalente). 200ml |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
73131902
| Servicios de elaboración de productos de cereales | 60 | Unidad | | Barra de cereal cosa (o equivalente). 20 grs. |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.000
|
$ 12.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.980
|
|
$ 49.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.