|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4736-683-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de estabilizado y maicillo para mantención |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Codegua
|
|
R.U.T. |
69.080.400-K |
|
Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
|
Comuna |
Codegua
|
|
Impuesto |
268470 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
carlos eduardo |
|
Razón Social |
r.c.j.limitada
|
|
R.U.T. |
76.308.442-6 |
|
Sucursal |
carlos eduardo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 144 | Unidad no definida | | Estabilizado, 9 camiones de 16 M3 |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.224.000
|
$ 1.224.000
|
11111701
| Arena silícea | 14 | Unidad | | Maicillo |
$ 13.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 189.000
|
$ 189.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.413.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 268.470
|
|
$ 1.681.470
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.