Orden de Compra. Nº4736-88-SE18 "Compra de materiales para arreglo de camarines de Estadio y Liceo Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4736-88-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para arreglo de camarines de Estadio y Liceo Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4736-10-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 35355,96
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN
R.U.T. 76.147.346-8
Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2Galón Pasta para piscina celeste. $ 29.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.778 $ 59.778
11101506
Yeso1Unidad Yeso romeral 5kg. $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
31162207
Remaches de compresión200Unidad Remaches pop. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
30181503
Duchas4Unidad Chaya ducha chica 1/2. $ 2.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.396 $ 9.396
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad Chapa puerta scanavini embutida. $ 31.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.509 $ 31.509
31211904
Brochas3Unidad Brocha 2". $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
31191501
Papeles de lija10Pliego Pliego lija 60 madera. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31191501
Papeles de lija10Pliego Pliego lija 120 madera. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31211501
Pinturas al esmalte1Tineta Esmalte al agua color marfil persa. $ 72.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.185 $ 72.185
Total Neto $ 186.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.356
TOTAL OC $ 221.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.