Orden de Compra. Nº4737-124-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4737-23-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4737-124-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4737-23-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4737-23-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 6386,28
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICKTINTAS
Razón Social VICTORIA DEL CARMEN ARANEDA CARRENO
R.U.T. 10.246.414-1
Sucursal VICKTINTAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTintas HP 94 Original  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
Total Neto $ 33.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.386
TOTAL OC $ 39.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.