Orden de Compra. Nº4737-237-SE23 "Adquisición de Sacos de Hormigón 25 Kilos, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de reparaciones en antideslizantes de escalera del Colegio Jesús Andino de Codegua, con cargo a Fondos Propios Kiosco 2023."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4737-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Sacos de Hormigón 25 Kilos, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de reparaciones en antideslizantes de escalera del Colegio Jesús Andino de Codegua, con cargo a Fondos Propios Kiosco 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4732-29-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 57798
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T. 18.040.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre40UnidadAdquisición de Sacos de Hormigón 25 Kilos, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de reparaciones en antideslizantes de escalera del Colegio Jesús Andino de Codegua Adquisición de Materiales de Ferretería para el Colegio Jesús Andino, Cotización Nro. 01054 de fecha 01 de Diciembre de 2023, que se adjunta $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.200 $ 304.200
Total Neto $ 304.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.798
TOTAL OC $ 361.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.