Orden de Compra. Nº4737-55-AG26 "Adquisición de Impresoras y Escáner para el Personal del Departamento de Educación Municipal de Codegua, mediante COTIZACIÓN Nº 4737-17-COT26, con cargo a la Subvención General DAEM 2026,"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4737-55-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Impresoras y Escáner para el Personal del Departamento de Educación Municipal de Codegua, mediante COTIZACIÓN Nº 4737-17-COT26, con cargo a la Subvención General DAEM 2026,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua
Comuna Codegua
Impuesto 161795,64
Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1PaqueteADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CODEGUA. DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOSIMPRESORAS Y ESCANER $ 851.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.556 $ 851.556
Total Neto $ 851.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.796
TOTAL OC $ 1.013.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.