Orden de Compra. Nº4737-607-SE18 "Adquisición de Coffe Break para Estudiantes del colegio Santa Teresa de Tunca, con cargo a la Ley 20,248 y sus modificaciones. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4737-607-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Coffe Break para Estudiantes del colegio Santa Teresa de Tunca, con cargo a la Ley 20,248 y sus modificaciones.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4737-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 36069,6
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casagamovi
Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA
R.U.T. 9.187.715-5
Sucursal casagamovi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos38Unidad no definidaAdquisición Coffe Break, para atención de estudiantes del Colegio Santa Teresa de Tunca, con motivo Jornada Expo-Saludable de Alimentación. Fecha 26 de Noviembre de 2018. a las 11:00 horas. CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTOS DAEM CODEGUA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
93131607
Servicios de distribución de alimentos38Unidad no definidaAdquisición Coffe Break, para atención de estudiantes del Colegio Santa Teresa de Tunca, con motivo Jornada Expo-Saludable de Alimentación. Fecha 26 de Noviembre de 2018. a las 11:00 horas. CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTOS DAEM CODEGUA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
93131607
Servicios de distribución de alimentos37Unidad no definida Adquisición Coffe Break, para atención de estudiantes del Colegio Santa Teresa de Tunca, con motivo de Actividad Artística del aniversario del Establecimiento Educacional. Fecha 16 de Noviembre de 2018. a las 11:00 horas. CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTOS DAEM CODEGUA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.160 $ 62.160
Total Neto $ 189.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.070
TOTAL OC $ 225.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.