Orden de Compra. Nº4737-711-CM18 "Adquisición de Útiles de Aseo para la Sala Cuna y Jardin Infantil Pasitos- El Carmen, con cargo a la Subvención JUNJI "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4737-711-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Útiles de Aseo para la Sala Cuna y Jardin Infantil Pasitos- El Carmen, con cargo a la Subvención JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 235018
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (977215 )LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD 992215(977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD; Código: 86715; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.946 $ 107.946
47131602
2239-7-LP12
Traperos98 (1255956 )TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM 1281965(1255956) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM; Código: 86983; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.192 $ 108.192
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas100 (975510 )SABANILLA TECNOROLL MEDICA EXTRA BLANCA 48 M 2 UNIDADES 990510(975510) SABANILLA TECNOROLL MEDICA EXTRA BLANCA 48 M 2 UNIDADES; Código: 87277; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.200 $ 390.200
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl100 (1032193 )CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML 1060464(1032193) CLORO IMPEKE CLORO GEL LIMON 900 ML; Código: 88833; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general100 (1106360 )LIMPIA PISOS LYSOL PISO AROMA LIMON 5 LITROS 1126392(1106360) LIMPIA PISOS LYSOL PISO AROMA LIMON 5 LITROS; Código: 78160LI; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.400 $ 372.400
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general50 (1106359 )LIMPIA PISOS LYSOL PISO AROMA LAVANDA 5 LITROS 1126391(1106359) LIMPIA PISOS LYSOL PISO AROMA LAVANDA 5 LITROS; Código: 78160; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.200 $ 186.200
Total Neto $ 1.236.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.018
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.471.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.