Orden de Compra. Nº4738-11198-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-11085-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-11198-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-11085-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4738-11085-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 115643,5
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.660.400-2
Sucursal RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas fijas1Unidad VENTANAS DE ALUMINIO DE 1 METRO X 1 METRO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44111907
Diario Mural y accesorios1Unidad DIARIO MURAL: MEDIDAS 1 METRO 1/2 X 1 METRO $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
49161526
Material de entrenamiento de fútbol30Unidad UNIFORMES PARA DOS EQUIPOS (PECHERAS) (15 DE UN COLOR Y 15 DE OTRO COLOR) $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
49161505
Balones de fútbol4Unidad BALONES DE HUMBOLDT $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
49161611
Material de entrenamiento de tenis1Unidad MALLA DE TENIS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
49221506
Colchonetas1Unidad COLCHONETA ALTA DENSIDAD 200X100X6 CM. COBERTURA 10.000. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
53141627
Agujas de ganchillo30Unidad CROCHETS ACORDES CON LOS HILOS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
56101605
Bancos exteriores1Unidad ESCAÑOS $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
11162123
Tejidos de cinta4Unidad PIEZAS DE 10 METROS DE PASACINTA SURTIDOS COLORES A GUSTO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
11162110
Tul2Unidad PIEZAS DE 10 METROS DE TUL EN COLORES $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
11162123
Tejidos de cinta2Unidad PIEZAS DE 10 METROS DE BRODERIE CREMA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11111606
Pizarra1Unidad PIZARRA ACRILICA DE 1.50 CM. X 1.70 CM. $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
11151702
Hilo de algodón30Unidad HILOS DE DIFERENTES NUMEROS Y COLORES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute5Metro Lineal ARPILLERA $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250
14111506
Papel para impresora (del computador)10Resma HOJAS DE OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 608.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.644
TOTAL OC $ 724.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.