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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4738-112-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS DESDE 4738-2-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4738-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Codegua
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
52136 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marielle Patricia |
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Razón Social |
SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA
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R.U.T. |
76.236.706-8 |
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Sucursal |
Marielle Patricia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 4 | Unidad | Gráfica para túnel sanitizador | Adhesivos impresos en alta resolución 2x2 mts |
$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.000
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$ 172.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | | Servicio de Instalación |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 4 | Unidad no definida | Instrucciones para túnel sanitizador | Adhesivos impresos en alta resolución 0,7x0,7 mts |
$ 5.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.400
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$ 22.400
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Total Neto
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$ 274.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.136
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$ 326.536
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.