Orden de Compra. Nº4738-142-CM26 "Compra de artículos de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-142-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 236337,77
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1448/21 REGIÓN VI48 (4548192) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1448/21 REGIÓN VI(4548192) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1448/21 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; CALLE A #200 BARRIO CIVICO $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.888 $ 51.888
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN VI100 (4627099) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN VI(4627099) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; CALLE A #200 BARRIO CIVICO $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.000 $ 764.000
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR LIQUIDO VIRUTEX PRIMAVERA MULTIUSO BOTELLA 900 ML REGIÓN VI60 (4595179) LIMPIADOR LIQUIDO VIRUTEX PRIMAVERA MULTIUSO BOTELLA 900 ML REGIÓN VI(4595179) LIMPIADOR LIQUIDO VIRUTEX PRIMAVERA MULTIUSO BOTELLA 900 ML REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; CALLE A #200 BARRIO CIVICO $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.680 $ 61.680
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VI23 (4615927) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VI(4615927) PAPEL HIGIENICO ELITE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; CALLE A #200 BARRIO CIVICO $ 10.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.431 $ 241.431
0
2239-8-LR25
AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE IGENIX LAVANDA 360 ML D-583/24 REGIÓN VI36 (4534493) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE IGENIX LAVANDA 360 ML D-583/24 REGIÓN VI(4534493) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE IGENIX LAVANDA 360 ML D-583/24 REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; CALLE A #200 BARRIO CIVICO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.312 $ 75.312
0
2239-8-LR25
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC REGIÓN VI36 (4598979) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC REGIÓN VI(4598979) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS TREMEX BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; CALLE A #200 BARRIO CIVICO $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.572 $ 49.572
Total Neto $ 1.243.883
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.338
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.480.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.