Orden de Compra. Nº4738-154-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-3-LE15 (PEDIDO 13)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Codegua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-154-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-3-LE15 (PEDIDO 13)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4738-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 10738,8
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura4UnidadSutura de seda 24 O + unidades2631000853 SUTURA NEGRA 30 75 cms. C AG. HR 25 12 25 mm. ATRAUM. CJ. 24 u. PERU $ 14.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.520 $ 56.520
Total Neto $ 56.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.739
TOTAL OC $ 67.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.