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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4738-177-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-6-LE23FORMALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS PARA UAPO CODEGUA DESDE 4738-6-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4738-6-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
3581880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICAS EUROVISION |
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Razón Social |
OPTICAS RODRIGO ANDRES FLORES RIVAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.952.585-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTICAS EUROVISION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 3142 | Unidad | LENTES PROGRAMA UAPO | CRISTALES ORGANICOS AR + ARMAZON + ESTUCHE PARA GUARDAR Y PAÑO DE LIMPIEZA
- Se coordinara con el encargado los días y horarios para ir al cesfam para la elección y entrega de los lentes.
- La modalidad de cobro será Factura con Retención de IVA |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.852.000
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$ 18.852.000
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Total Neto
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$ 18.852.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.581.880
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$ 22.433.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.