Orden de Compra. Nº4738-189-SE25 "MANTENCION VEHICULOS DEL CESFAM DESDE 4738-7-LE24 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4738-189-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DEL CESFAM DESDE 4738-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4738-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 1162805,32
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio
Razón Social B & B SERVICIOS Y REPUESTOS SPA
R.U.T. 76.833.869-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadContratación de Servicio de Mantención, Reparación y Suministro de Repuestos para Vehículos del Departamento de Salud Municipal de Codegua (colocar la suma de los anexos N°5 al N°10)MANTENCIO MOVIL N°6 HR-YX-93 - 1 ENSAMBLE MOTOR - 1 VOLANTE MOTOR - 1 CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO Y PRENSA) - 1 RODAMIENTO DE EMBRAGUE - 1 BOMBA PARA EL AGUA + AGUA - 4 ABRAZADERAS - 1 ACEITE DE MOTOR - 1 FILTRO DE ACEITE - 1 CAMBIO CORREA $ 6.120.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120.028 $ 6.120.028
Total Neto $ 6.120.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.162.805
TOTAL OC $ 7.282.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.